怀远县交通运输局(局机关)2021年单位预算
怀远县交通运输局(局机关)
2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
怀远县交通运输局局机关是代表县政府主管全县交通工作的职能单位,在县委、县政府的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规,组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设,管理交通运输市场,规范经营行为,发展企业生产。其主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,部署全县交通工作,并督促检查执行情况。
(二)研究制定全县交通发展远期和近期规划,组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、停车场等交通基础设施建设。
(三)负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等),调控运力和运量以及运价的管理,搞好公路水路运输的安全工作。
(四)组织指导企业的改革、发展和稳定,为企业做好协调服务工作。
(五)做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作,保证道路畅通、运输及时。
(六)指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。
(七)负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理,选配好各单位领导班子。
(八)承办县委、县政府交办的工作。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,怀远县交通运输局局机关局机关2021年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入单位预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
怀远县交通运输局局机关 |
行政单位 |
2 |
怀远县公路运输管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
(一)以“十四五”交通规划为依托,推进道路运输市场管理和规范;加大安全生产监管力度,认真落实安全生产目标责任制,推进平安交通建设。
(二)继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路,增加城乡客运换乘枢纽站,形成高水平、高效率的客运大体系,最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。
(三)加快“南北中轴线”南段白莲坡至常坟段建设进度,争取早日竣工通车,发挥作用,积极谋划中轴线北段,加快工作进度,完成建设。
(四)继续推进X046道路升级改建项目建设,提升怀远县交通基础设施整体水平,完善路网布局,提升整体形象。
(五)推进G329国道、206国道建设,完善蚌怀一体化互联互通交通基础设施布局。
(六)协助市交通局推进黄疃窑淮河大桥建设前期工作,争取今年下半年开工建设。
(七)加强客运市场管理,增加(新能源)出租车和公交车的运力投入,重点探索、完善城市出租车的管理方法和体制,优化公交班线,确保群众出行安全、便捷、舒适。
(八)加大货运市场管理力度,加强对超限超载运输行为的惩治力度,优化运输市场环境。
(九)继续加快公交首末站的规划建设,推进优先发展公共交通示范城市创建工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,怀远县交通运输局局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县交通运输局局机关局机关2021年收支总预算1131.89万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年度收入预算1131.89万元,其中,一般公共预算拨款收入1131.89万元,比2020年预算减少234.68万元,下降17.17%,原因主要是:一是我单位下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算,2020年预算890万元,2021年预算按照人数核定定额,减少158.99万元;二是局机关2021年行政退休1人,离休去世1人,相关人员费用减少。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年度支出预算1131.89万元,比2020年预算减少234.68万元,下降17.17%,原因主要是本着厉行节约的原则,一是2021年运管所预算按照人数核定定额,减少158.99万元;二是局机关2021年行政退休1人,离休去世1人,相关人员费用减少。其中,基本支出安排784.96万元,占支出预算69.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出346.93万元,占支出预算30.65%,主要用于城市公交亏损财政补助50万元、城乡交通基础设施建设及还款90万元、对所属企业运输公司的困难群体的补贴30万元、交通运输管理经费136.93万元、治理超限超载工作项目40万元。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年财政拨款收支预算1131.89万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1131.89万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1131.89万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出23.15万元,占2.05%;医疗卫生支出6.38万元,占0.56%;交通运输支出1080.06万元,占95.42%;住房保障支出22.3万元,占1.97%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
怀远县交通运输局局机关2021年一般公共预算拨款1131.89万元,比2020年预算拨款减少234.68万元,下降17.17%,原因主要是:一是我单位下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算,2020年预算890万元,2021年预算按照人数核定定额,减少158.99万元;二是局机关2021年行政退休1人,离休去世1人,相关人员费用减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出23.15万元,占2.05%;医疗卫生支出6.38万元,占0.56%;交通运输支出1080.06万元,占95.42%;住房保障支出22.3万元,占1.97%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2021年预算安排12.46万元,比2020年预算减少9.49万元,下降43.23%,下降原因主要是:2020年11月离休人员去世一人,所以2021年预算相应减少。
2、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排10.69万元,比2020年预算减少1.04万元,下降8.87%,下降原因主要是:2019年11月份行政人员退休一名,但是2020预算是包括此人的,2021年预算人数减少,相应基本养老保险缴费支出减少。
3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2021年预算安排5.15万元,比2020年预算减少0.24万元,下降4.45%,下降原因主要是:2019年11月份行政人员退休一名,但是2020预算是包括此人的,2021年预算人数减少,相应单位医疗支出减少。
4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排1.23万元,比2020年预算减少0.12万元,下降8.89%,下降原因主要是:2020年11月份行政人员退休一名,但是2020预算是包括此人的,2021年预算人数减少,相应公务员医疗补助支出减少。
5、“交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)” 2021年预算安排279.05万元,比2020年预算减少118.02万元,下降29.72%,下降原因主要是:①、2020年11月份行政人员退休一名,但是2020预算是包括此人的,2021年预算人数减少,相应的人员基本支出减少;②、2021年罚没收入减少70万。
6、“交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)” 2021年预算安排801.01万元,比2020年预算减少118.99万元,减少12.93%,减少原因主要是:我单位下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算,2020年预算890万元,2021年预算按照人数核定定额,减少158.99万元。
7、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排11.62万元,比2020年预算增加2.54万元,增长27.97%,增长原因主要是:2020年1月份开始公积金缴费基数包括发放奖金、补贴等,所以公积金增加。
8、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排10.68万元,2020年无此项预算,增长100%,增长原因主要是:财政局统一安排增加预算。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年度一般公共预算基本支出784.96万元,其中,工资福利支出723.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.33万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、离退休提租补贴。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年度安排项目支出346.93万元,其中,一般公共预算安排346.93万元。主要包括:1、城市公交亏损财政补助项目50万元;2、城乡交通基础设施建设及还款项目90万元;3、对所属企业运输公司的困难群体的补贴项目30万元;4、交通运输管理经费项目136.93万元;5、治理超限超载工作项目40万元。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
怀远县交通运输局局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。怀远县交通运输局局机关2021年机关运行经费财政拨款预算44.42万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少1.13万元,下降2.48%。下降主要原因是:2021年预算人数较2020年减少,相应的综合定额减少,机关运行费减少。
(二)政府采购情况。
怀远县交通运输局局机关2021年无政府采购预算。
(三)政府购买服务情况。
怀远县交通运输局局机关2021年无政府购买服务项目预算。
(四)项目及绩效目标情况。
1、“城市公交亏损财政补助”项目
(1)项目概述:我县城市公交自2011年9月运营以来,极大的方便了人民群众的出行,提升了城市形象和文明程度,推进了怀远经济社会的发展,加快了蚌怀同城化建设的步伐。该公司2015-2019年,每年都处于亏损状态,难以维持公司的正常运转及人员工资发放,为保证我县城市公交公司的正常运转,申请2021年给予50万的财政补助。
(2)立项依据:我部门2020年8月份对县公交公司进行审计,该公司2015-2019年,每年都处于亏损状态,难以维持公司的正常运转及人员工资发放。
(3)实施主体:怀远县交通运输局局机关。
(4)实施方案:怀远县交通运输局局机关拨付给县公交公司50万元,用于保证我县城市公交公司的正常运转。
(5)实施周期:2021年1月1日--2021年12月31日。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排150万元,其中,2021年安排50万元,2022年安排50万元,2023年安排50万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算50万元,主要用于企业补助。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2021 年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城市公交亏损财政补助 |
||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局局机关 |
||||
项目属性 |
☑新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
150万元 |
年度资金总额: |
50万元 |
|||
其中:财政拨款 |
150万元 |
其中:财政拨款 |
50万元 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
目标1:保证我县城市公交公司的正常运转。 目标2:方便人民群众的出行。 目标3:加快蚌怀同城化建设的步伐。 |
目标1:保证我县城市公交公司的正常运转。 目标2:方便人民群众的出行。 目标3:加快蚌怀同城化建设的步伐。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
发放亏损补助 |
150万元 |
数量指标 |
发放亏损补助 |
50万元 |
|
质量指标 |
保障公司正常运转 |
成效明显 |
质量指标 |
保障公司正常运转 |
成效明显 |
||
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
推动公共交通发展 |
效果显著 |
经济效益 指标 |
推动公共交通发展 |
效果显著 |
|
社会效益 指标 |
提升群众出行满意度 |
明显 |
社会效益 指标 |
提升群众出行满意度 |
明显 |
||
可持续影响 指标 |
提升了城市形象和文明程度 |
有所提升 |
可持续影响 指标 |
提升了城市形象和文明程度 |
有所提升 |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对出行交通便利程度满意度 |
≥98% |
服务对象 满意度指标 |
群众对出行交通便利程度满意度 |
≥95% |
2、“城乡交通基础设施建设及还款”项目
(1)项目概述:城乡交通基础设施建设及还款是延续上年的项目,怀远县交通运输局代表县政府承担着全县农村公路建设、养护职能,负责对县乡道路项目工程建设进行督促、检查和管理实施,积极筹措建设资金,严格把关工程质量,按时完成项目计划。但是,多年来由于道路建设地方配套资金一直不能及时到位,缺口大,资金严重不足,日益增长的交通基础设施建设需求与资金不足的矛盾愈发突出。2021年度我局在现有能力范围内安排资金90万用于城乡交通基础设施建设及还欠款项目。
(2)立项依据:为完成省交通运输厅要求的“十四五”期间全面完成规划省道新改建任务。
(3)实施主体:怀远县交通运输局局机关。
(4)实施方案:怀远县交通运输局局机关用于农村公路畅通工程、农村危桥改造项目工程、生命防护工程等项目工程经费,根据合同价款支付。
(5)实施周期:2021年1月1日--2021年12月31日。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排180万元,其中,2021年安排90万元,2022年安排90万元,2023年安排90万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算90万元,主要用于农村公路畅通工程、农村危桥改造项目工程、生命防护工程等项目工程经费,根据合同价款支付。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2021 年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城乡交通基础设施建设及还款 |
||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局局机关 |
||||
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
180万元 |
年度资金总额: |
90万元 |
|||
其中:财政拨款 |
180万元 |
其中:财政拨款 |
90万元 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
目标1:保证城乡交通基础设施建设按序时进度推进。 目标2:归还项目欠款。 |
目标1:保证城乡交通基础设施建设按序时进度推进。 目标2:归还项目欠款。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
归还项目欠款 |
180万元 |
数量指标 |
归还项目欠款 |
90万元 |
|
质量指标 |
保障项目工程进度 |
符合序时进度 |
质量指标 |
保障项目工程进度 |
符合序时进度 |
||
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
城乡交通基础设施建设 |
效果显著 |
经济效益 指标 |
城乡交通基础设施建设 |
效果显著 |
|
社会效益 指标 |
县乡道路设施 |
完善 |
社会效益 指标 |
县乡道路设施完善 |
较为完善 |
||
可持续影响 指标 |
便利群众出行 |
成效显著 |
可持续影响 指标 |
提升了城市形象和文明程度 |
有所提升 |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对交通基础设施建设满意度 |
≥98% |
服务对象 满意度指标 |
群众对交通基础设施建设满意度 |
≥95% |
3、“对所属企业运输公司的困难群体的补贴”项目
(1)项目概述:怀远县运输公司是交通局下属企业,前身是怀远县搬运站,一直以来经营效益低下,入不抵支,并且运输公司下属的通顺公交公司因公交化改造而解散,收入也相对减少,县政府承诺给予一定的补助。我局为了保障县运输公司的正常运转和职工群体的稳定,弥补公交化改造导致的公司收入减少,结合交通部门的实际情况,给予运输公司适当的补助。
(2)立项依据:该项目属于经常性项目,2021年度对所属企业运输公司的困难群体的补贴30万元。
(3)实施主体:怀远县交通运输局局机关。
(4)实施方案:怀远县交通运输局局机关拨付给县运输公司用于保障县运输公司的正常运转和职工群体人员经费。
(5)实施周期:2021年1月1日--2021年12月31日。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排90万元,其中,2021年安排30万元,2022年安排30万元,2023年安排30万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算30万元,主要用于对县运输公司的补助。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2021 年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
对所属企业运输公司的困难群体的补贴 |
||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局局机关 |
||||
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
90万元 |
年度资金总额: |
30万元 |
|||
其中:财政拨款 |
90万元 |
其中:财政拨款 |
30万元 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
目标1:保障县运输公司的正常运转和职工群体人员经费。 目标2:弥补公交化改造导致怀远县运输公司收入减少。 |
目标1:保障县运输公司的正常运转和职工群体人员经费。 目标2:弥补公交化改造导致怀远县运输公司收入减少。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
困难群体补助 |
90万元 |
数量指标 |
困难群体补助 |
30万元 |
|
质量指标 |
保障运输公司稳定 |
运转良好 |
质量指标 |
保障运输公司稳定 |
运转良好 |
||
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保障群众出行,推动经济发展 |
效果显著 |
经济效益 指标 |
保障群众出行,推动经济发展 |
效果显著 |
|
社会效益 指标 |
增加群众生活幸福指数 |
明显 |
社会效益 指标 |
增加群众生活幸福指数 |
明显 |
||
可持续影响 指标 |
便利群众出行 |
成效显著 |
可持续影响 指标 |
提升了城市形象和文明程度 |
有所提升 |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对运输公司服务满意度 |
≥98% |
服务对象 满意度指标 |
群众对运输公司服务满意度 |
≥95% |
4、“交通运输管理经费”项目
(1)项目概述:怀远县交通运输局是我县交通主管部门,负责全县的交通行业管理,职责范围广、业务量大、工作任务重,项目繁多,需要项目运转资金较大,项目前期设计、审批、立项环节需大量人力、物力、财力。
交通行业所属单位众多,人员数量多,比较复杂,历史遗留问题比较多,为保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防邪等方面投入了大量的工作。综上所属根据交通行业的实际情况2021年度交通运输管理方面所属经费136.93万元。
(2)立项依据:该项目属于经常性项目,用于保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防邪等方面投入了大量的工作。
(3)实施主体:怀远县交通运输局局机关。
(4)实施方案:怀远县交通运输局局机关为保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防邪等方面投入了大量的工作提供经费。
(5)实施周期:2021年1月1日--2021年12月31日。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排410.79万元,其中,2021年安排136.93万元,2022年安排136.93万元,2023年安排136.93万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算136.93万元,主要用于保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防邪等方面投入了大量的工作提供经费。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2021 年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
交通运输管理经费 |
||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局局机关 |
||||
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
410.79万元 |
年度资金总额: |
136.93万元 |
|||
其中:财政拨款 |
410.79万元 |
其中:财政拨款 |
136.93万元 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
目标1:保障交通局正常运转。怀远县交通运输局是我县交通主管部门,负责全县的交通行业管理,职责范围广、业务量大、工作任务重,项目繁多,需要项目运转资金较大,项目前期设计、审批、立项环节需大量人力、物力、财力。 目标2:保证行业正常运转。交通行业所属单位众多,人员数量多,比较复杂,历史遗留问题比较多,为保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防治等方面投入了大量的工作。 |
目标1:保障交通局正常运转。怀远县交通运输局是我县交通主管部门,负责全县的交通行业管理,职责范围广、业务量大、工作任务重,项目繁多,需要项目运转资金较大,项目前期设计、审批、立项环节需大量人力、物力、财力。 目标2:保证行业正常运转。交通行业所属单位众多,人员数量多,比较复杂,历史遗留问题比较多,为保证行业正常运转,保证交通事业持续、稳定、和谐发展,交通局在信访综治维稳、交通战备、水上交通安全、行政执法办案、防治等方面投入了大量的工作。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
发放财政补助 |
410.79万元 |
数量指标 |
发放财政补助 |
136.93万元 |
|
质量指标 |
保障交通局运转 |
运转良好 |
质量指标 |
保障交通局运转 |
运转良好 |
||
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
带动交通运输行业发展 |
效果显著 |
经济效益 指标 |
带动交通运输行业发展 |
效果显著 |
|
社会效益 指标 |
促进社会经济发展 |
明显 |
社会效益 指标 |
促进社会经济发展 |
明显 |
||
可持续影响 指标 |
保障居民出行便利与安全 |
成效显著 |
可持续影响 指标 |
保障居民出行便利与安全 |
成效显著 |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对怀远县交通运输局服务满意度 |
≥98% |
服务对象 满意度指标 |
群众对怀远县交通运输局服务满意度 |
≥96% |
5、“治理超限超载工作项目”项目
(1)项目概述:为了进一步加强道路运输管理,强化我县货运车辆超限超载治理力度,依据怀远县治超办【2018】2号文件,我局展开治理超限超载项目。
(2)立项依据:依据怀远县治超办【2018】2号文件,我局展开治理超限超载项目。
(3)实施主体:怀远县交通运输局局机关。
(4)实施方案:怀远县交通运输局局机关用于我县货运车辆超限超载治理的相关费用支出。
(5)实施周期:2021年1月1日--2021年12月31日。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排120万元,其中,2021年安排40万元,2022年安排40万元,2023年安排40万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算40万元,主要用于我县货运车辆超限超载治理的相关费用支出。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2021 年度) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
治理超限超载工作项目 |
||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局局机关 |
||||
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
120万元 |
年度资金总额: |
40万元 |
|||
其中:财政拨款 |
120万元 |
其中:财政拨款 |
40万元 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
目标1:进一步加强道路运输管理。 目标2:强化我县货运车辆超限超载治理力度。 |
目标1:进一步加强道路运输管理。 目标2:强化我县货运车辆超限超载治理力度。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
发放财政补助 |
120万元 |
数量指标 |
发放财政补助 |
40万元 |
|
质量指标 |
加强道路运输管理 |
成效显著 |
质量指标 |
加强道路运输管理 |
成效显著 |
||
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
时效指标 |
资产在规定时间内下达 |
100% |
||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
推动车辆运输有序发展 |
效果显著 |
经济效益 指标 |
推动车辆运输有序发展 |
效果显著 |
|
社会效益 指标 |
加强安全驾驶意识 |
明显 |
社会效益 指标 |
加强安全驾驶意识 |
明显 |
||
可持续影响 指标 |
保障道路交通安全 |
成效显著 |
可持续影响 指标 |
保障道路交通安全 |
成效显著 |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
超限超载现象得到有效控制 |
≥95% |
服务对象 满意度指标 |
超限超载现象得到有效控制 |
≥90% |
(五)绩效目标设置情况
按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(怀发[2020]5号)要求,怀远县交通运输局局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算财政拨款346.93万元,实行单位自评。
(六)国有资产占用使用情况。怀远县交通运输局局机关共有车辆8辆,其中:执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表