安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算
安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队
2023年度单位决算
2024年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队概况
一、主要职责
怀远县交通运输综合行政执法大队是怀远县交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位,在县委、县政府、县交通运输局的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规,在全县范围内,依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能,并承担全县打击非法营运和治理货运车辆超限超载工作,以及承担交通运输领域的文明城市创建工作。
二、单位决算构成
怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
961.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
166.81 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
36.37 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
662.12 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
96.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
961.88 |
本年支出合计 |
61 |
961.88 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
961.88 |
总计 |
65 |
961.88 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
合计 |
961.88 |
961.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.74 |
78.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.37 |
39.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2140112 |
公路运输管理 |
652.12 |
652.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
96.58 |
96.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
961.88 |
880.75 |
81.13 |
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.74 |
78.74 |
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.37 |
39.37 |
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
||||
2140112 |
公路运输管理 |
652.12 |
580.99 |
71.13 |
|
|
|
||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
96.58 |
96.58 |
|
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
961.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
166.81 |
166.81 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
36.37 |
36.37 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
662.12 |
662.12 |
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
96.58 |
96.58 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
961.88 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
961.88 |
961.88 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
961.88 |
总计 |
58 |
961.88 |
961.88 |
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
合计 |
961.88 |
880.75 |
81.13 |
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.74 |
78.74 |
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.37 |
39.37 |
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|||||
2140112 |
公路运输管理 |
652.12 |
580.99 |
71.13 |
|
|||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
96.58 |
96.58 |
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
786.12 |
302 |
商品和服务支出 |
48.32 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
171.62 |
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
27.71 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
157.51 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
49.51 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.77 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
39.37 |
30207 |
邮电费 |
9.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.54 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.06 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
134.54 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
12.01 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.31 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
41.68 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
人员经费合计 |
832.43 |
公用经费合计 |
48.32 |
||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:怀远县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位:怀远县交通运输综合行政执法大队 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:怀远县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计961.88万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计961.88万元(含结余分配、年末结转和结余)。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年开始独立核算,2022年度决算由局机关统一汇总,无法进行对比。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计961.88万元,其中:财政拨款收入961.88万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计961.88万元,其中:基本支出880.75万元,占91.57%;项目支出81.13万元,占8.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计961.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计961.88万元(含年末财政拨款结转和结余)。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年开始独立核算,2022年度决算由局机关统一汇总,无法进行对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出961.88万元,占本年支出的100%。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年开始独立核算,2022年度决算由局机关统一汇总,无法进行对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出961.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出166.81万元,占17.34%;卫生健康(类)支出36.37万元,占3.78%;交通运输(类)支出662.12万元,占68.84%;住房保障(类)支出96.58万元,占10.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.95万元,支出决算为961.88万元,完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因,是在职人员基础性绩效和退休人员增加退休人员津补贴,由于年初预算仅拨付上半年资金,后申请追加下半年资金导致决算数大于预算数。其中:基本支出880.75万元,占91.57%;项目支出81.13万元,占8.43%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为35.77万元,支出决算为48.70万元,完成年初预算的136.15%,决算数大于预算数的主要原因,是退休人员增加退休人员津补贴,由于年初预算仅拨付上半年资金,后申请追加下半年资金导致决算数大于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.74万元,支出决算为78.74万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.37万元,支出决算为39.37万元,完成年初预算的100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.17万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。
7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为623.02万元,支出决算为652.12万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员基础性绩效年初预算仅拨付上半年资金,后申请追加下半年资金导致决算数大于预算数。
8.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初无此预算。主要原因是由于按照上级要求,实施了2023年新增项目-“四基四化”项目建设。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.68万元,支出决算为96.58万元,完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是由于执法大队人员工资普调及职级晋升,后申请追加资金导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出880.75万元,其中:人员经费832.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.32万元,主要包括:水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金71.75万元。从评价情况看,项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标,取得了良好的社会效应。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,在保障结构正常运转,履行好部门职能职责的情况下,实行厉行节约,严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出;严格遵守财务制度财经纪律,进行科学的财务管理,加强内部控制,强化资金管理和使用,加强项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,所有项目均达到了预期绩效目标,取得了良好的社会效应。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“交通执法经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
交通执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.82分。全年预算数为35万元,执行数为34.38万元,完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况:带动交通运输行业发展,促进了社会经济发展,有力维护社会公共交通安全,保障了居民出行便利与安全,群众对执法大队服务满意度≥99%。发现的主要问题及原因:是执法水平有待进一步提升。下一步改进措施:一、加强业务培训。提升业务技能,锤炼业务本领。二、强化责任意识。加强思想教育,使我们充分认识到岗位的重要性,责任的重大性,切真务实的开展好每一项工作。
交通执法经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
交通执法经费 |
|||||||||
主管部门 |
怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输综合行政执法大队 |
|||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数(A) |
全年预算数(B) |
全年执行数(C) |
分值 |
执行率(C/B) |
得分 |
|||
年度资金总额: |
35 |
35 |
34.38 |
10 |
98.23% |
9.82 |
||||
其中:当年财政拨款 |
35 |
35 |
34.38 |
|
|
- |
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
- |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
- |
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
目标1:有效开展好公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 |
基本完成全年目标任务:截至2023年12月底,执行数34.38万元,执行率98.23%。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
||
产 |
数量指标 |
指标1:办结行政处罚案件数 |
≥360件 |
438件 |
10 |
10 |
|
|||
指标2:开展执法检查次数 |
≥200次 |
500次 |
10 |
10 |
|
|
||||
质量指标 |
指标1:保障交通行政执法大队运转 |
运转良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
指标1:执法检查完成时间 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
指标1:预算控制率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
效 |
经济效益 |
指标1:带动交通运输行业发展 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
指标1:促进社会经济发展 |
改善程度显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
指标1:维护社会公共交通安全 |
效益程度显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响指标 |
指标1:保障居民出行便利与安全 |
改善程度显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众对执法大队服务满意度 |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
99.82 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度项目支出绩效自评表