怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算
安徽省怀远县文化旅游局本级
2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规;负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施;负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作,依法查处违法、违规行为。
2、管理全县文化艺术事业。
管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务和基层文化建设,推进城乡文化艺术工作;管理全县公共图书电子阅览室;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作;负责全县文物资源调查和文物保护工作,履行文物行政执法职责,管理全县文化产业发展,管理相关行业协会工作;管理文化市场综合执法工作,负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动民办机构的监管。
3、管理全县广播电影电视事业。
制订全县广播电影电视发展规划;管理全县广播电影电视节目收录,采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;管理全县广播电影电视事业建设;管理广播电影电视领域的公共服务;管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设;扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
4、管理全县旅游事业。
指导和检查全县旅游工作,协调区域性旅游发展;指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作;负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。
5、管理全县新闻出版事业。
管理全县新建出版单位和出版物发行单位,音像制品和电子出版物的复制单位和个人,管理全县新闻出版活动实施。
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、单位决算构成
安徽省怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
单位:怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1238.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
11.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7245.94 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
1165.79 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
123.01 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
16.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
135.04 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.82 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
7000 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
8484.16 |
本年支出合计 |
61 |
8484.16 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
8484.16 |
总计 |
65 |
8484.16 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|||
单位: |
怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
合计 |
8,484.16 |
8,484.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1165.79 |
1165.79 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
554.16 |
554.16 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070101 |
行政运行 |
306.35 |
306.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070107 |
艺术表演团体 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070109 |
群众文化 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070113 |
旅游宣传 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
180.01 |
180.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20706 |
新闻出版电影 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070605 |
出版发行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070606 |
版权管理 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
110.90 |
110.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
110.90 |
110.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
496.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
496.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.01 |
123.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.39 |
44.39 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20810 |
社会福利 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2120803 |
城市建设支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
229 |
其他支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位: |
怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
8484.16 |
8484.16 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
|
|
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
||||
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1165.79 |
1165.79 |
|
|
|
|
||||
20701 |
文化和旅游 |
554.16 |
554.16 |
|
|
|
|
||||
2070101 |
行政运行 |
306.35 |
306.35 |
|
|
|
|
||||
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||||
2070107 |
艺术表演团体 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||||
2070109 |
群众文化 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
||||
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
||||
2070113 |
旅游宣传 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
180.01 |
180.01 |
|
|
|
|
||||
20706 |
新闻出版电影 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
||||
2070605 |
出版发行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||||
2070606 |
版权管理 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
110.90 |
110.90 |
|
|
|
|
||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
110.90 |
110.90 |
|
|
|
|
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
496.93 |
|
|
|
|
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
496.93 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.01 |
123.01 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.39 |
44.39 |
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
|
|
|
|
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|
|
|
||||
20810 |
社会福利 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
|
||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
||||
2120803 |
城市建设支出 |
135.04 |
135.04 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
7000.00 |
|
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位:怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1238.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11.45 |
11.45 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7245.94 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
1165.79 |
1054.89 |
110.90 |
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
123.01 |
123.01 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
16.05 |
16.05 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
135.04 |
|
135.04 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.82 |
32.82 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
7000 |
|
7000 |
|
||
本年收入合计 |
24 |
8484.16 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
8484.16 |
1238.22 |
7245.94 |
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
8484.16 |
总计 |
58 |
8484.16 |
1238.22 |
7245.94 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位: |
怀远县文化和旅游局本级 |
|
金额单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
8484.16 |
522.08 |
7962.08 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.70 |
7.70 |
|
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|||||
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
|
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1165.79 |
338.75 |
827.04 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
554.16 |
338.75 |
215.41 |
|||||
2070101 |
行政运行 |
306.35 |
306.35 |
|
|||||
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
22.50 |
22.50 |
|
|||||
2070107 |
艺术表演团体 |
5.00 |
5.00 |
|
|||||
2070109 |
群众文化 |
3.50 |
3.50 |
|
|||||
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|||||
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1.40 |
1.40 |
|
|||||
2070113 |
旅游宣传 |
5.40 |
|
5.40 |
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
180.01 |
|
180.01 |
|||||
20706 |
新闻出版电影 |
3.80 |
|
3.80 |
|||||
2070605 |
出版发行 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||
2070606 |
版权管理 |
1.80 |
|
1.80 |
|||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
110.90 |
|
110.90 |
|||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
110.90 |
|
110.90 |
|||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
|
496.93 |
|||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
496.93 |
|
496.93 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.01 |
123.01 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.39 |
44.39 |
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.63 |
22.63 |
|
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.69 |
8.69 |
|
|||||
20808 |
抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.17 |
19.17 |
|
|||||
20810 |
社会福利 |
59.45 |
59.45 |
|
|||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
59.45 |
59.45 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.54 |
2.54 |
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
135.04 |
|
135.04 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.04 |
|
135.04 |
|||||
2120803 |
城市建设支出 |
135.04 |
|
135.04 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
32.82 |
32.82 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
32.82 |
32.82 |
|
|||||
229 |
其他支出 |
7000 |
|
7000 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7000 |
|
7000 |
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7000 |
|
7000 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位: |
怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
402.9 |
302 |
商品和服务支出 |
86.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
176.51 |
30201 |
办公费 |
27.72 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.14 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
79.06 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.7 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.63 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.19 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.25 |
30215 |
会议费 |
1.39 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.81 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.06 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
45.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.53 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.7 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
435.15 |
公用经费合计 |
86.93 |
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
怀远县文化和旅游局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合计 |
|
|
|
7245.94 |
|
7245.94 |
7245.94 |
|
7245.94 |
|
|
|
|
|||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
110.90 |
|
110.90 |
110.90 |
|
110.90 |
|
|
|
|
||||||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
110.90 |
|
110.90 |
110.90 |
|
110.90 |
|
|
|
|
||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
110.90 |
|
110.90 |
110.90 |
|
110.90 |
|
|
|
|
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
135.04 |
|
135.04 |
135.04 |
|
135.04 |
|
|
|
|
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
135.04 |
|
135.04 |
135.04 |
|
135.04 |
|
|
|
|
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
135.04 |
|
135.04 |
135.04 |
|
135.04 |
|
|
|
|
||||||||
229 |
其他支出 |
|
|
|
7000 |
|
7000 |
7000 |
|
70000 |
|
|
|
|
||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
7000 |
|
7000 |
7000 |
|
7000 |
|
|
|
|
||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
7000 |
|
7000 |
7,000 |
|
7000 |
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位: 怀远县文化和旅游局本级 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县文化和旅游局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局本级2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8484.16万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计8484.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加6568.6万元,增长342.91%,主要原因:新增文化馆科技馆两馆合一建设项目基金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8484.16万元,其中:财政拨款收入8484.16万元,占100%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8484.16万元,其中:基本支出522.08万元,占6.15%;项目支出7962.08万元,占93.85%;经营支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8484.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计8484.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6568.6万元,增长342.91%,主要原因:新增文化馆科技馆两馆合一建设项目基金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1238.22万元,占本年支出的14.59%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少454.48万元,下降26.85%。主要原因按照县财政压关于压减非刚性专项经费支出的要求,严格管控。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1238.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.45万元,占0.93%;文化旅游体育与传媒(类)支出1054.89万元,占85.19%;社会保障和就业(类)支出123.01万元,占9.93%;卫生健康支出(类)支出16.05万元,占1.3%;住房保障(类)支出32.82万元,占2.65%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.7万元,支出决算为1238.22万元,完成年初预算的245.82%,决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级用于文旅系统的指标资金未在年初预算统计范围之内;二是由于2021年调资,用于人员工资福利支出增加。资金主要用于:中央、省级公共文化服务体系建设项目支出,花鼓灯传承经费、送戏下乡、淮风诗刊、旅游品牌创建经费、农村文化建设资金、文化执法经费、旅游业管理与服务支出等。其中:基本支出522.08万元,占42.16%;项目支出716.14万元,占57.84%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.45万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增核准绩效奖金。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增核准奖金。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为196.66万元,支出决算为1054.89万元,完成年初预算的536.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付文艺创作奖补经费。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的14%,决算数小于预算数的主要原因是受环境影响执法成本降低。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整核减。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为100.21万元,支出决算为180.01万元,完成年初预算的179.63%,决算数大于预算数的主要原因是上级增加预算项目指标支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整核减。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为496.93万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付预算项目指标支出增加。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为20.01万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的65.32%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世支出减少。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.55万元,支出决算为22.63万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.8万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世减少。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.17万元,主要原因离休人员去世抚恤。
18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.45万元,决算数大于预算数的主要原因是新增核准奖金福利增加。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.65万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的100%。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.86万元,决算数大于预算数的主要原因是所属事业类人员医疗保险缴费增加。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算30.36万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是所属人员公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出522.08万元,其中:人员经费435.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、离休费、生活补助支出;公用经费86.93万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7245.94万元,本年支出7245.94万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.9万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增转移支付项目资金。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.04万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为文化馆、图书馆搬迁设施更新项目支出。
3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7000万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增文化馆科技馆两馆合一项目专项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位机关运行经费支出31.93万元,比2020年减少1.91万元,下降5.64%,主要原因是单位严格执行中央厉行节约各项规定,严控各项经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日, 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(行政执法车辆1辆);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金176.21万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,所有项目均按时间按质量完成,达到了预期绩效目标。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本单位整体支出绩效评价很好。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局本级在2021年度单位决算中反映“农村文化建设”项目绩效自评结果。
农村文化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58.61万元,执行数为58.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:农村公益电影放映场次、文化信息资源共享广场、农家书屋图书采购、农村文艺演出任务均已完成。
农村文化建设项目支出绩效自评表 |
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( 2021年度) |
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项目名称 |
农村文化建设 |
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主管部门 |
怀远县文旅局 |
实施单位 |
项目中标单位 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数(A) |
全年预算数(B) |
全年执行数(C) |
分值 |
执行率(C/B) |
得分 |
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年度资金总额: |
58.61 |
58.61 |
58.61 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
58.61 |
58.61 |
58.61 |
10 |
100% |
10 |
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
- |
||||
其他资金 |
|
|
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|
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全县333个行政村每村每月1场农村公益电影放映、信息资源共享工程、农家书屋新增图书采购、农村文艺演出任务。 |
农村公益电影放映场次、信息资源共享、农家书屋图书采购、农村文艺演出任务均已完成。 |
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绩效 指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
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产出 |
数量 指标 |
正常开放天数 |
365天 |
365天 |
20 |
20 |
|
|||
质量 指标 |
开放工作执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效 指标 |
开放时间准时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
成本 指标 |
预算控制率 |
≦100% |
≦100% |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30) |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
影响明显 |
影响明显 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
提升农村居民文化素质 |
稳定上升 |
稳定上升 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。