怀远县招商局2016年部门决算情况
远县招商局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)负责制定全县招商引资的政策措施,并组织实施。
(二)负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调;负责编制
全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。
(三)负责牵头组织全县性各类招商活动,指导、协调全县有关
部门和各乡镇(区)的招商引资工作。
(四)负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作;
负责编印《怀远投资指南》,建立《怀远投资网站》;负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系;负责对外出招商人员的业务指导和管理;负责全市招商引资情况汇总,定期发布招商引资信息。
(五)负责项目引进前期性、基础性、事务性工作;为境内外投
资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。
(六)负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考
核、登记、统计工作;牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。
(七)负责建立外商资料库,与外商保持联系,向外商提供咨询
服务;协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。
(八)定期进行调查研究,及时开展招商引资工作先进经验的总
结和交流,为县政府提供决策参考。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省怀远县招商局2016年度部门决算主要是局本级决算。与年初预算一致。
纳入怀远县招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
单位名称 |
怀远县招商局 |
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三、怀远县招商局2016年度部门决算报表
(具体情况见附表)
收入支出决算总表
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公开01表 | |
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金额单位:万元 | |
支出 | |||
决算数 |
项目 |
决算数 | |
155.73 |
一、一般公共服务支出 |
145.93 | |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
0.05 | |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.38 | |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.36 | |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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155.73 |
本年支出合计 |
155.73 | |
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结余分配 |
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|
年末结转和结余 |
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155.73 |
总计 |
155.73 |
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财决公开02表 |
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金额单位:万元 | ||||
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
155.73 |
155.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
一般公共服务支出 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
商贸事务 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
招商引资 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
财政对社会保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
财政对工伤保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
医疗保障 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
行政单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房保障支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房改革支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房公积金 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
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| |||
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| |||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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财决公开03表 |
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金额单位:万元 | ||||
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
155.73 |
155.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
一般公共服务支出 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
商贸事务 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
招商引资 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
财政对社会保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
财政对工伤保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
医疗保障 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
行政单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房保障支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房改革支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
住房公积金 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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|
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| |||
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| |||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 | |
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|
金额单位:万元 | |
支出 | |||
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
155.73 |
一、一般公共服务支出 |
145.93 | |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.05 | |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.38 | |
|
十、节能环保支出 |
| |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
6.36 | |
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
二十三、债务付息支出 |
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155.73 |
本年支出合计 |
155.73 | |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| |
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|
| |
155.73 |
合计 |
155.73 |