怀远县淝南乡2016年度决算报表和说明
安徽省怀远县淝南乡2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省怀远县淝南乡2016年度部门决算怀远县淝南乡本级决算和怀远县淝南乡属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入安徽省怀远县淝南乡2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 安徽省怀远县淝南乡人民政府
1 淝南乡人民政府本级
2 淝南乡党委本级
3 淝南乡经管站本级
4 淝南文化站本级
5 淝南广电站本级
三、安徽省淝南乡2016年度部门决算报表(具体报表见附件)
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、安徽省淝南乡2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3305.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3305.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加509.1万元,增长18.21%,主要原因:一是加大对税收征管的力度,保障了淝南乡政府机构正常运转;二是由于收入的增长,保障了工资的增长和其他事业支出的同比增长,三是政府加大了对企业扶持力度。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计3305.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3305.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加509.1万元,增长18.21%,主要原因:一是财政拨款增加;二是政府加大了对企业扶持力度。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
一、部门主要职能
1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省怀远县淝南乡2016年度部门决算怀远县淝南乡本级决算和怀远县淝南乡属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入安徽省怀远县淝南乡2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 安徽省怀远县淝南乡人民政府
1 淝南乡人民政府本级
2 淝南乡党委本级
3 淝南乡经管站本级
4 淝南文化站本级
5 淝南广电站本级
三、安徽省淝南乡2016年度部门决算报表(具体报表见附件)
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、安徽省淝南乡2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3305.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3305.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加509.1万元,增长18.21%,主要原因:一是加大对税收征管的力度,保障了淝南乡政府机构正常运转;二是由于收入的增长,保障了工资的增长和其他事业支出的同比增长,三是政府加大了对企业扶持力度。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计3305.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3305.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加509.1万元,增长18.21%,主要原因:一是财政拨款增加;二是政府加大了对企业扶持力度。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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