怀远县荆山镇人民政府2024年部门预算
怀远县荆山镇人民政府2024年
部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强卫生健康工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)、加强镇级财政的监督和管理。
(七)、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(八)、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,怀远县荆山镇人民政府2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入本单位预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
荆山镇人民政府 |
行政单位 |
2 |
荆山镇经济发展中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
荆山镇为民服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
荆山镇综合执法队 |
公益一类事业单位 |
5 |
荆山镇综合文化服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
荆山镇农业技术服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
荆山镇退伍军人管理站 |
公益一类事业单位 |
从预算单位构成看,怀远县荆山镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)根据当前经济形势和相关政策,结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素,为做好2024年预算提供参考。
(二)遵循“量入为出、量力而行”的原则,在保障基本支出和民生支出需要的基础上,集中财力保障重点工程和重点项目的建设,确保收支平衡。
(三)加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金,将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合,加大统筹财政性结余结转资金管理力度,提高财政资金使用效率。
(四)更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标,突出镇域工业小区优先建设地位,建设镇农民工创业园,利用社会资本建设标准化厂房,推动资金、资源、政策向创业园集聚,增强吸纳和带动能力,提升创业园综合承载能力,鼓励粮食深加工企业向创业园集中,把农民工创业园打造成镇企业突破发展的重要平台。
(五)更加注重项目服务质量。强化服务理念,在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务,为项目顺利建设创造条件、解决问题,提高项目建设质量。要加大现场办公力度,做到第一时间发现问题,第一时间解决问题,让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。
(六)巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势,注重生产布局,巩固提升水产养殖、稻米加工、优质石榴深加工等优势主导产业,大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展,充分发挥他们的辐射带动作用,加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报,发挥好全镇农技人员的指导作用,深入田间地头开展技术指导,提升科学化种植养殖水平。
(七)加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台,大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目,不断改善农业生产条件,提高抵御自然风险的能力。推进《荆山镇美丽乡村规划》编制,2024年计划建设美丽乡村3个。
(八)全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神,落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业,加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进乡村振兴,巩固脱贫成果,提升镇域经济持续健康发展。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则,怀远县荆山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荆山镇人民政府部门2024年收支总预算9308.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入9308.1万元,支出包括:一般公共服务支出2360.3万元、教育支出60万元、科学技术支出4200万元、社会保障和就业支出1128.7万元、卫生健康支出107.7万元、 城乡社区事务支出508万元、、农林水支出630万元、住房保障支出143.4万元,预备费90万元、年初预留80万元。
二、关于2024年收入总表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年收入预算9308.1万元,其中,本年收入9308.1万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入9308.1万元,主要包括:一般公共预算拨款收入9308.1万元,占100%,比2023年预算减少9472万元,下降50.43%,下降原因主要是机构改革,行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道。
三、关于2024年支出总表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年支出预算9308.1万元,比2023年预算减少9472万元,下降50.43%,下降原因主要是机构改革,行政区划调整为荆山镇和乳泉街道,荆山镇本级支出减少。其中,基本支出1757.9万元,占18.88%,主要用于“三保”;项目支出7550.2万元,占81.11%,主要用于要用于主要用于企业政策兑现、特困供养、村级运转、教育卫生、城乡社区管理、农林水、社会救济、民政优待等支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年财政拨款收支预算9308.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款9308.1万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入9308.1万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2360.3万元,占25.36%;教育支出60万元,占0.64%;科学技术支出4200万元,占45.12%;社会保障和就业支出1128.7万元,占12.13%;卫生健康支出107.8万元,占1.16%;城乡社区事务支出508万元,占5.46%;农林水事务支出630万元,占6.76%;住房保障支出143.3万元,占1.54%;预备费及年初预留支出170万元,占1.83%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
怀远县荆山镇人民政府2024年一般公共预算支出9308.1万元,比2023年预算减少9472万元,下降50.43%,主要原因:机构改革,行政区划调整为荆山镇和乳泉街道,荆山镇本级支出减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2360.3万元,占25.36%;教育支出60万元,占0.64%;科学技术支出4200万元,占45.12%;社会保障和就业支出1128.7万元,占12.13%;卫生健康支出107.8万元,占1.16%;城乡社区事务支出508万元,占5.46%;农林水事务支出630万元,占6.76%;住房保障支出143.3万元,占1.54%;预备费及年初预留支出170万元,占1.83%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算安排2360.3万元,比2023年预算减少4182.5万元,减少63.92%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算60万元,本年度新增项目支出。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2024年预算4200万元,比2023年预算减少4300万元,下降50.59%,降低原因主要是神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区,企业扶持资金减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算272.9万元,比2023年预算增加151.46万元,增长124.72%,增长原因主要是退休人员增加、待遇提标。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算103.9万元,比2023年预算减少44.72万元,减少30.09%,减少原因主要机构改革,行政区划调整,在编在岗人员减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算51.9万元,比2023年预算减少22.41万元,减少30.16%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,在编在岗人员减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算安排72.7万元。本项目为2024年单独立项,从其他优抚支出分离来单独核算。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年出预算安排57.5万元,比2023年预算减少302.5。减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少;义务兵优待项目从其他优抚支出分离出来。
9.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2024年预算安排422.1万元,比2023年预算增加62.1万元,增长17.25%。增长原因主要是落实国家“应保尽保”政策,人员增加。
10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2024年预算安排20万元,本项目为2024年新增项目。
11.社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)行政运行(项)2024年预算127.8万元,比2023年预算减少71.2万元,减少35.78%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2024年预算安排35万元。本项目为2024年新增项目。
13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2024年预算安排15万元,比2023年预算减少85万元,减少85%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,在编在岗人员减少。
14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算安排31.3万元,比2023年预算减少6.95万元,减少18.17%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算安排16.8万元,比2023年预算减少6.75万元,减少28.66%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 202年预算安排8.8万元,比2023年预算减少3.57万元,减少28.86%。减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算安排0.9万元,比2023年预算减少0.34万元,减少27.42%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2024年预算508万元。本项目为2024年度新增项目。
19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算630万元,比2023年预算减少930万元,减少59.62%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算110.6万元,比2023年预算减少8.45万元,减少7.09%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,人员减少。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算32.8万元,比2023年预算增加3.33万元,增长11.3%,增加原因主要是:退休人员增加,标准提高。
22、预备费(类)预备费(款)预备费(项)2024年预算安排90万元,比2023年预算减少100万元,减少52.63%,减少原因主要是机构改革,行政区划调整,事务相应减少。
23、其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2024年预算安排80万。本项目为2024年新增项目。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1757.92万元,其中,人员经费1662.58万元,公用经费95.34万元。
(一)人员经费1662.58万元,主要包括:基本工资303.2万元、津贴补贴178.3万元、奖金314.7万元、绩效工资64.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.9万元、职业年金缴费51.9万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金110.6万元、其他工资福利支出171.4万元、退休费296.9万元、生活补助8.9万元、医疗费补助11.3万元。
(二)公用经费95.34万元,主要包括:办公费19.54万元、水费5万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费15万元、差旅费3万元、维修(护)费3万元、工会经费8万元、其他交通费用21.8万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年预算共安排项目支出7550.2万元,比2023年预算减少9552.27万元,下降55.85%,下降原因主要是机构改革,行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道。主要包括:本年财政拨款安排7550.2万元(其中,一般公共预算拨款安排7550.2万元)。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
怀远县荆山镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。
(1)项目概述。怀远县荆山镇2024年民政优待项目主要用于我镇保障现役军人及退役士兵及家属生活。
(2)立项依据。提高优待优抚对象的生活补助标准,保证征兵活动及优抚的有序进行。
(3)实施主体。怀远县荆山镇人民政府。
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容:落实军人及其家属的社会保障制度,保障退役士兵及家属生活。
(6)年度预算安排。
2024年该项目预算57.48万元,主要用于提高优抚对象的生活补助标准,保证征兵活动的有序进行。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
义务兵家庭和优抚对象优待 |
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主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
57.48 |
||||
其中:财政拨款 |
57.48 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
好民政优抚定补对象资金发放 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
征兵次数 |
2次 |
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质量指标 |
保障退役士兵及家属生活 |
成效显著 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
营造保卫祖国的社会氛围 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续提升民政优抚及征兵工作的水平 |
稳步提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象对这项工作的满意度 |
≥95百分比 |
2. “农村特困供养”项目。
(1)项目概述。怀远县荆山镇2024年五保户生活补助项目主要用于我镇区域内保障特困供养五保户生活。
(2)立项依据。特困供养经费。
(3)实施主体。怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容:保障特困供养五保户生活,切实保障特困供养人群的生活水平。
(6)年度预算安排。
2024年该项目预算422万元,主要用于保障特困供养五保户生活,切实保障特困供养人群的生活水平。
(7) 绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
422.05 |
||||
其中:财政拨款 |
422.05 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保证荆山镇农村五保户供养经费和其他困难群体救助。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
≥12次 |
|||
质量指标 |
发放合规性 |
按政策发放 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
保障特困人员的生活质量 |
不断提升 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
增强特困群体的幸福感 |
成绩显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
享受救助人员的满意度 |
≥95百分比 |
3.“村级运转经费”项目。
(1)项目概述。怀远县荆山镇2024年支持村级发展项目主要用于我镇区域内切实保障村级正常运转。
(2)立项依据。村办公费、村监委会办公费用、村两委干部报酬等。
(3)实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容:切实保障村级正常运转。
(6)年度预算安排。
2024年该项目预算630万元,主要用于切实保障村级正常运转。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
2024_村级支出 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
630.00 |
||||
其中:财政拨款 |
630.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障村两委人员报酬,村党组织运转及村务监督委员会正常开支 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
≥90人 |
|||
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高为民服务效率 |
不断提升 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
村级事务高效运转 |
效果明鲜 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内村“两委”干部满意度 |
≥95百分比 |
4.“聘用人员工资福利”项目。
(1)项目概述。怀远县荆山镇2024年政府聘用人员工资福利项目主要用于保障保障政府聘用人员及村建所人员工资福利。
(2)立项依据。保障保障政府聘用人员及城建所人员工资福利。
(3)实施主体。怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容:荆山镇保障政府聘用人员及城建所人员工资福利。
(6)年度预算安排。
2023年该项目预算820万元,主要用于保障保障政府聘用人员及城建所人员工资福利。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
单位自聘人员工资福利 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
820.00 |
||||
其中:财政拨款 |
820.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障聘用人员待遇,享受同工同酬 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥330人 |
|||
质量指标 |
按月定时发放 |
12次 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
保障聘用人员生活,提高聘用人员工作积极性 |
成绩显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
提高干部为民服务效率 |
效果明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
聘用人员满意度 |
≥95百分比 |
5.“城乡社区管理事务(含美丽乡村及环境整治)”项目。
(1)项目概述:2024年城乡社区管理事务(美丽乡村及环境整治)
(2)立项依据:全力打造美丽乡村、全面提升人居环境、奋力提升群众的幸福感
(3)实施主体:荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:用于城乡社区美丽乡村建设及环境整治
(6)年度预算安排:安排508万元用于城乡社区及美丽乡村建设
(7)绩效目标:建设美好荆山
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
城乡社区管理事务(含环境整治、美丽乡村) |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
508.00 |
||||
其中:财政拨款 |
508.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
结合荆山镇实际推进农村环境整治,推动乡村振兴建设建设生态宜居的美丽乡村,推进农村环境整治,提升村容村貌。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
村居数量 |
21个 |
|||
质量指标 |
乡村人居环境大大改善 |
成效显著 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
立足打造幸福美好的乡村 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
提高人民的幸福感 |
成效显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
≥95百分比 |
6.“预备费”项目。
(1)项目概述:应对突发状况发生时的所有支出及预算调整全年
(2)立项依据:办公费60万元、其他商品服务支出30万元。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:应对突发状况发生时的所有支出
(6)年度预算安排:安排90万用于应对所有突发状况发生时的支出。
(7)绩效目标:保证政府正常运转
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
预备费 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
90.00 |
||||
其中:财政拨款 |
90.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
应对突发重大事件的经费 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发生重大事件数 |
≥1次 |
|||
质量指标 |
保障重大事件及时处理 |
有效保障 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
保障重大事件发生时,社会生活稳定 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
促进社会稳定,减少突发事件影响 |
成绩显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对政府工作的满意度 |
≥95百分比 |
7.“企业扶持资金”项目。
(1)项目概述:税收扶持政策在为国家创收的同时也有利于企业持续健康的良性发展。
(2)立项依据:66家交通运输业企业,每月扶持资金在350万元左右,年预计4200万元
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障符合税收扶持政策的企业在为国家创收的同时也能持续健康发展。
(6)年度预算安排:安排4200万元用于保障66家交通运输业企业的扶持。
(7)绩效目标:促进在我镇享受扶持的企业能够得到健康、持续发展。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
企业扶持资金 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
4200.00 |
||||
其中:财政拨款 |
4200.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
有利于企业持续健康发展 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
扶持企业次数 |
≤12次 |
|||
质量指标 |
补贴资金兑现流程合规性 |
符合相关财政法律法规 |
||||
时效指标 |
补贴发放时效性 |
≤30天 |
||||
成本指标 |
补贴标准 |
按文件标准执行 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
提高企业交税积极性,促进地方经济发展 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
帮助中小企业加快发展,促进当地就业 |
成绩显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥99百分比 |
8.“独生子女保健费”项目。
(1)项目概述:落实国家计生奖扶政策,保障独生子女家庭健康稳定生活。
(2)立项依据:奖扶对象473人(家庭),每月扶持资金在1.25万元左右,年预计15万元
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障奖扶对象健康。
(6)年度预算安排:安排15万元用于保障473人(家庭)。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
独生子女保健费 |
|||||
主管部门及代码 |
[201001]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
15 |
||||
其中:财政拨款 |
15 |
|||||
上年结转 |
0.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
落实独生子女家庭的社会保障制度 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
对象人数 |
≥473人 |
|||
质量指标 |
落实独生子女家庭的社会保障制度 |
成效显著 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
及时下达 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提升保障对象的生活水平 |
效果显著 |
|||
社会效益指标 |
增强保障对象的幸福感 |
稳步提升 |
||||
生态效益指标 |
有利于社会和谐稳定发展 |
效果显著 |
||||
可持续影响指标 |
持续提升计生工作效率 |
稳步提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
奖扶对象满意度 |
≥95% |
9.“计生专干工资福利”项目
(1)项目概述:落实国家计生业务活动经费政策,保障计生专干生活所需,确保计生工作有序进。
(2)立项依据:兑现对象6人(家庭),每月资金在1.25万元左右,年预计15万元
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障计生专干对象工资及时兑现。
(6)年度预算安排:安排15万元用于保障6人(家庭)。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
计生专干工资福利 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
35.00 |
||||
其中:财政拨款 |
35.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障计生专干工资,促进人口自然有序增长 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
计生专干人数 |
≤11人 |
|||
质量指标 |
保障计生专干生活所需,确保计生工作有序进 |
成绩显著 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
确保人口与自然工作有序进行 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
提高为民服务办事效率 |
效果显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内计生专干满意度 |
≥95百分比 |
10. “社会定补”项目
(1)项目概述:落实国家定补政策,保障退役士兵及家属物质生活。
(2)立项依据:兑现国家定补,保障军人权益,提高生活待遇。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障定补资金及时兑现。
(6)年度预算安排:安排20万元用于保障救助人员的生活质量。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
社会定补 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障救助及时发放 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
4次 |
|||
质量指标 |
保障退役士兵及家属物质生活 |
效果明显 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标不适用 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
保障救助人员的生活质量 |
不断提升 |
||||
生态效益指标 |
该指标不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
增强救助群体的幸福感 |
效果明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
享受救助人员的满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
|
|
|
|
11. “代课教师、退养民师”项目
(1)项目概述:落实国家代课教师、退养民师权益保障政策。
(2)立项依据:保障代课教师、退养民师生活,提高生活待遇。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障资金及时兑现。
(6)年度预算安排:安排60万元用于保障救助人员的生活质量。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
代课教师、退养民师支出 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
60.00 |
||||
其中:财政拨款 |
60.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障代课教师5人、退养民师6人工资 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
退养民师 |
6人 |
|||
代课教师 |
5人 |
|||||
质量指标 |
保障代课教师、退养民师生活 |
不断提升 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
保障代课教师、退养民师安心工作 |
成绩显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障农村基础教育持续健康发展 |
效果明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
代课教师、退养民师满意度 |
≥95百分比 |
12. “专项业务费(综治、法治、群团、党建、人武)”项目
(1)项目概述:镇域社会经济社会有序发展,保障正常工作需要。
(2)立项依据:保障各部门日常工作资金需要。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容:保障经济社会发展,各部门正常运转。
(6)年度预算安排:安排540万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
专项业务费(综治、法治、群团、党建、人武) |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
540.00 |
||||
其中:财政拨款 |
540.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障各专项支出 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
工会经费 |
65万元 |
|||
综治支出 |
110万元 |
|||||
质量指标 |
保障各部门日常工作资金需要 |
不断提升 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
加强党政建设 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障专项工作有序进行,提高行政执法能力 |
成绩显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
各部门工作人员 |
≥95百分比 |
13. “年初预留”项目
(1)项目概述:合理安排预算缺口,弥补合理风险导致的资金预算缺口。
(2)立项依据:保障在编在岗人员工资、养老保险、公积金及奖金差额以及突发其他事件。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障重大事件发生时,社会生活稳定。
(6)年度预算安排:安排80万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
年初预留 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
80.00 |
||||
其中:财政拨款 |
80.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障在编在岗人员工资、养老保险、公积金及奖金差额以及突发其他事件 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
在编在岗人数 |
≥95人 |
|||
质量指标 |
工资发放标准 |
按文件执行 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
促进社会稳定,减少突发事件影响 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
保障重大事件发生时,社会生活稳定 |
成绩显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
在编在岗人员的满意度 |
≥95百分比 |
14“义务兵优待金”项目
(1)项目概述:落实义务兵家庭及家属补贴国家政策。
(2)立项依据:持续提升民政优抚及征兵工作的水平。
(3)实施主体:怀远县荆山镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:提高义务兵家庭及家属家属生活水平。
(6)年度预算安排:安排72.67万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
2024_义务兵优待金 |
|||||
主管部门及代码 |
[201]怀远县荆山镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县荆山镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
72.67 |
||||
其中:财政拨款 |
72.67 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
好民政优抚定补对象资金发放 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
征兵次数 |
2次 |
|||
质量指标 |
保障退役士兵及家属生活 |
成效显著 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
||||
成本指标 |
预算控制率 |
100百分比 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
社会效益指标 |
营造保卫祖国的社会氛围 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续提升民政优抚及征兵工作的水平 |
稳步提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象对这项工作的满意度 |
≥95百分比 |
(二)机关运行经费。
怀远县荆山镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算95.34万元,比2023年预算减少37.2万元,下降28%,下降主要原因是机构改革,行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道。
(三)政府采购情况。
怀远县荆山镇人民政府2024年政府采购预算32万元。其中:政府采购货物预算32万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,怀远县荆山镇人民政府共有车辆0辆,单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元0,安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
0(五)绩效目标设置情况。
2024年,怀远县荆山镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7550.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)......。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1:荆山镇2024年部门预算公开表
附件2:荆山镇2024年部门预算项目公开表
附件3:荆山镇2024年项目绩效目标表
附件4:荆山镇2024年部门“三公”经费安排情况
附件1:荆山镇2024年部门预算公开表 .xls
附件2:荆山镇2024年部门预算项目公开表 .xls
附件3:”项目绩效目标表.zip
附件4:荆山镇2024年部门“三公”经费安排情况.doc